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      集團舉辦2022年度內部財審人員培訓班
      來源:集團審計部 作者:王豐杰 瀏覽次數:75 錄入時間:2022-12-16

      為進一步加強集團內部審計工作,提高內部審計人員業務水平,充分發揮內部審計作用,根據審計工作安排,審計部于12月15日于財務融資部聯合舉辦2022年財審培訓班。集團總部審計部、財務融資部全體人員,權屬單位審計、財務部門負責人以及相關財審人員50余人參加培訓。

      此次培訓邀請市紀委龔燚龔處長和蘇港會計師事務所蔣步東所長作專題授課。龔燚龔作了題為“以法治思維和法治方式反對腐敗”的講課,并從反腐敗的路徑選擇、常見的職務違法和職務犯罪、推進法治反腐需要把握的幾個問題這三大方面講述了本次課題的內容。

      蔣步東“合并報表”和“審計業務常見問題”作了授課,著重講述了企業審計中常見的審計風險及建議,并以多個案例講解發現審計風險的技巧及過程,對今后集團內審工作發揮防范風險、促進管理有很大幫助。

      開展內部財審人員培訓班是集團內審工作年度計劃中重要的一環,培訓期間,參訓人員嚴格執行疫情防控要求,全程佩戴口罩,認真聽講,做好筆記。此次培訓極大開闊了審計視野,也豐富了審計的方式方法,有利于我們內審人員把今后的內審工作做的更好。




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